電子稅務(wù)局上如何修改法人實(shí)名手機(jī)號(hào)?一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)需要準(zhǔn)備哪些資?來(lái)看看今日12366咨詢熱點(diǎn)~
一、如何在電子稅務(wù)局修改法人實(shí)名手機(jī)號(hào)碼?
答:若要修改法人實(shí)名手機(jī)號(hào)碼,須用個(gè)人實(shí)名賬戶登錄武漢市電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊 【我的信息】-【用戶管理】,在【個(gè)人信息維護(hù)】-【個(gè)人信息修改】輸入需要變更的新手機(jī)號(hào)碼,短信驗(yàn)證通過(guò)后,點(diǎn)擊【保存】即可。
二、一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)需要準(zhǔn)備哪些資料?
答:通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的納稅人并選擇全流程無(wú)紙化申報(bào)方式的下列資料免于報(bào)送,由納稅人留存?zhèn)鋱?bào);通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的納稅人并選擇普票申報(bào)方式的以及在辦稅服務(wù)廳辦理申報(bào)的納稅人,下列資料應(yīng)如實(shí)報(bào)送:
(1)《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅一般納稅人)》及附表各1份;
(2)使用防偽稅控系統(tǒng)、貨運(yùn)專(zhuān)票稅控系統(tǒng)或機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票稅控系統(tǒng)的納稅人應(yīng)報(bào)送稅控IC卡或報(bào)稅盤(pán)(按實(shí)際情況報(bào)送);
(3)符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián)(按實(shí)際情況報(bào)送);
(4)符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的《海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)》、購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票的復(fù)印件(按實(shí)際情況報(bào)送);
(5)符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的中華人民共和國(guó)稅收繳款憑證及其清單,書(shū)面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票(按實(shí)際情況報(bào)送);
(6)已開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證存根聯(lián)或報(bào)查聯(lián)(按實(shí)際情況報(bào)送);
(7)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),在確定應(yīng)稅服務(wù)銷(xiāo)售額時(shí),按照有關(guān)規(guī)定從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的合法憑證及其清單(按實(shí)際情況報(bào)送);
(8)輔導(dǎo)期一般納稅人應(yīng)報(bào)送《稽核結(jié)果比對(duì)通知書(shū)》 1份;
(9)從事機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)的增值稅一般納稅人報(bào)送《機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售明細(xì)表》《機(jī)動(dòng)車(chē)輛銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票清單》,申報(bào)當(dāng)期銷(xiāo)售所有機(jī)動(dòng)車(chē)輛的《代碼清單》;每年第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期,報(bào)送上一年度《機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)表》 1份(特殊企業(yè)申報(bào)需要);
(10)從事機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售的增值稅一般納稅人報(bào)送《機(jī)動(dòng)車(chē)輛經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)銷(xiāo)售明細(xì)表》《機(jī)動(dòng)車(chē)輛銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票清單》 1份(特殊企業(yè)申報(bào)需要);
(11)電力企業(yè)報(bào)送電力企業(yè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額傳遞單 1份;
(12)中國(guó)鐵路總公司所屬運(yùn)輸企業(yè)填寫(xiě)《鐵路運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單》。郵政企業(yè)分支機(jī)構(gòu)填寫(xiě)《郵政企業(yè)分支機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅信息傳遞單》。航空運(yùn)輸企業(yè)填寫(xiě)《航空運(yùn)輸企業(yè)分支機(jī)構(gòu)傳遞單》 1份(特殊企業(yè)申報(bào)需要);
(13)增值稅一般納稅人進(jìn)口貨物取得屬于增值稅扣稅范圍的海關(guān)繳款書(shū)時(shí)應(yīng)報(bào)送《海關(guān)稽核結(jié)果通知書(shū)》 1份;
(14)部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的一般納稅人應(yīng)報(bào)送《農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)》《投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》《成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》《購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》《購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且不構(gòu)成貨物實(shí)體核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表》 1份(特殊企業(yè)申報(bào)需要);
(15)從事輪胎、酒精、摩托車(chē)等產(chǎn)品生產(chǎn)的納稅人填報(bào)《部分產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表》 1份;
(16)享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。自2024年10月1日起無(wú)需填報(bào)《貨物和勞務(wù)稅收優(yōu)惠政策附列資料(一般納稅人適用)》。(自2024年5月1日起廢止) 1份。
溫馨提示:
(1)納稅人對(duì)報(bào)送材料的真實(shí)性和合法性承擔(dān)責(zé)任。
(2)納稅人上門(mén)辦理涉稅事項(xiàng)時(shí)需報(bào)送紙質(zhì)版資料,通過(guò)網(wǎng)上辦理或移動(dòng)終端辦理的按照系統(tǒng)操作要求報(bào)送電子版資料。
(3)辦理材料里未注明原件、復(fù)印件的均為原件;僅注明復(fù)印件的只需提供復(fù)印件;注明原件及復(fù)印件的,收取復(fù)印件,原件查驗(yàn)后退回。
(4)辦理材料如為復(fù)印件,須注明與原件一致,并加蓋公章。
您可在國(guó)家稅務(wù)總局武漢市稅務(wù)局官方網(wǎng)站首頁(yè)-【納稅服務(wù)】-【辦稅指南】-【申報(bào)納稅】-【增值稅申報(bào)】-【增值稅一般納稅人申報(bào)】欄目下查看了解其他注意事項(xiàng)。
三、扣繳義務(wù)人在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)中申報(bào)成功后,發(fā)現(xiàn)填報(bào)數(shù)據(jù)有誤,該如何處理?
答:(1)預(yù)扣預(yù)繳、代扣代繳類(lèi)報(bào)表申報(bào),申報(bào)成功未繳款前可在該類(lèi)報(bào)表的“申報(bào)表報(bào)送”模塊點(diǎn)擊【作廢申報(bào)】按鈕作廢申報(bào)后重新填寫(xiě)報(bào)送,或點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕修改申報(bào)表后重新報(bào)送;申報(bào)成功且繳款后只能在“申報(bào)表報(bào)送”模塊點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕進(jìn)行更正申報(bào)操作。
(2)代理經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),申報(bào)成功未繳款前可點(diǎn)擊【啟動(dòng)更正】或【作廢】按鈕重新填寫(xiě)報(bào)送;若申報(bào)成功且繳款后只能點(diǎn)擊【啟動(dòng)更正】按鈕修改申報(bào)表后重新報(bào)送。
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