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注冊公司什么情況不能進(jìn)行零申報,五大案例告訴你答案!

編輯:興悅達(dá)助力財稅時間:2024-08-29 0



公司剛注冊,很多老板選擇對稅務(wù)進(jìn)行零申報,如果還沒有營收入而進(jìn)行的零申報是合理的,但是有的公司卻無視公司正常收入進(jìn)行零申報,甚至不記賬,創(chuàng)業(yè)印章在此提醒這樣做的公司,稅務(wù)零申報作假是犯法的,一旦被查到后果不堪設(shè)想。那么,什么情況不能進(jìn)行零申報?下面,跟著小編一起看看五個關(guān)于零申報的例子吧!

一、公司為增值稅的小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入是可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策的,請問可以零申報嗎?

答:不可以。按照相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行如實申報。正確的申報方式是在申報表中如實填寫相應(yīng)欄次的享受免稅數(shù)額。

二、公司為新開業(yè)的新辦企業(yè),沒有發(fā)生收入,但是產(chǎn)生了增值稅進(jìn)項且已經(jīng)做了認(rèn)證處理,請問可以零申報嗎?

答:不可以。雖然新辦企業(yè)當(dāng)月未發(fā)生收入,但是存在了進(jìn)項稅額,如果進(jìn)行零申報處理,可能會因為未抵扣進(jìn)項稅額逾期抵扣造成不能抵扣的情況發(fā)生。正確處理方式是在申報表對應(yīng)的銷售額填寫“0”并把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項稅額填入申報表從而產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

三、企業(yè)長期虧損,無企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,可以零申報嗎?

答:不可以。企業(yè)的虧損是可以向以后五個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果進(jìn)行“零申報”就不能彌補(bǔ)以前年度虧損,從而會造成企業(yè)的損失。

四、這個季賣出水果收入10萬元,全部符合免稅前提,可以零申報嗎?

答:不可以。按照明確規(guī)定,兼辦了增值稅減免立案應(yīng)納稅額為零,但也應(yīng)該向

財務(wù)行政機(jī)關(guān)真實情況申報。準(zhǔn)確的申報方法是將當(dāng)期免稅收入,填入報稅12欄“其他免稅營業(yè)額”。

五、一家蔬菜批發(fā)公司是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,這個季度銷售未超相關(guān)額度,全部符合免稅條件,可以零申報嗎?

答:不可以。按照規(guī)定辦理了增值稅減免備案的應(yīng)納稅額為零,但也應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行如實申報。正確的申報方式是將當(dāng)期免稅收入填入申報表的“其他免稅銷售額”中。

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