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注冊(cè)公司漢陽(yáng)內(nèi)部控制審計(jì)包含哪些內(nèi)容?遵循怎樣的審計(jì)程序?

編輯:興悅達(dá)助力財(cái)稅時(shí)間:2024-06-20 0

當(dāng)今,企業(yè)若想實(shí)現(xiàn)有序經(jīng)營(yíng)發(fā)展,既需要有效應(yīng)對(duì)外部復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,又需要及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和弊端。這就需要定期開(kāi)展內(nèi)部控制漢陽(yáng)審計(jì)。

所謂內(nèi)部控制漢陽(yáng)審計(jì),就是確認(rèn)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性的過(guò)程,其不僅需要確認(rèn)和評(píng)價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)和控制運(yùn)行缺陷和缺陷等級(jí),還需分析缺陷形成的原因,提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。

可以說(shuō),內(nèi)部控制審計(jì)是企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的自我需要。通常情況下,內(nèi)部控制審計(jì)包含以下審計(jì)內(nèi)容:(1)內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃及重大修改情況;(2)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和選擇擬測(cè)試的內(nèi)部控制的主要過(guò)程及結(jié)果;(3)測(cè)試內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性的程序及結(jié)果;(4)對(duì)識(shí)別的控制缺陷的評(píng)價(jià);(5)形成的審計(jì)結(jié)論和意見(jiàn);(6)其他重要事項(xiàng)。

那么,開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì),究竟需要遵循怎樣的審計(jì)程序呢?

首先,進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì),需要了解企業(yè)的內(nèi)部控制情況,并進(jìn)行相應(yīng)記錄。該步驟是內(nèi)部控制制度審計(jì)的第一步,其目的是通過(guò)一定手段,了解被審計(jì)單位已經(jīng)建立的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況,并進(jìn)行記錄、描述等。

其次,對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的健全性進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。在該步驟,審計(jì)人員在對(duì)控制環(huán)境、控制程序和會(huì)計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)查了解,并對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制具有初步認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的可依賴程度作出初步評(píng)價(jià)。

再次,實(shí)施符合性測(cè)試程序,證實(shí)有關(guān)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和執(zhí)行的效果。通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行初步評(píng)價(jià),掌握基本的被審計(jì)單位內(nèi)部控制的強(qiáng)弱環(huán)節(jié),為進(jìn)行符合性測(cè)試打好基礎(chǔ)。

最后,評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的強(qiáng)弱,評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn),確定在內(nèi)部控制薄弱的領(lǐng)域擴(kuò)展審計(jì)程序,制定出實(shí)質(zhì)性的審計(jì)方案。

以上為內(nèi)部控制審計(jì)內(nèi)容及審計(jì)開(kāi)展程序。如今,企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜。因而,開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)發(fā)展具有重要意義。所以,有關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)工作,需要企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的過(guò)程中予以足夠重視,這樣才能夠確保企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理,提升經(jīng)濟(jì)效益。


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