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記賬代理企業(yè)所得稅與增值稅的區(qū)別

編輯:興悅達(dá)助力財(cái)稅時(shí)間:2024-04-15 0

企業(yè)所得稅是怎么個(gè)收法

企業(yè)所得稅,是針對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收的稅。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),就是你的收入減去成本費(fèi)用之后,剩下的賬面利潤(rùn)。比如一年下來(lái),最終賺了100萬(wàn),那就針對(duì)這100萬(wàn),計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。

這里的“賺了多少”,不等于企業(yè)實(shí)際收到了多少,而是企業(yè)賬面上的利潤(rùn)。比如你賺了100萬(wàn),但實(shí)際只收到了80萬(wàn),另外20萬(wàn)要春節(jié)后才能收到。那在12月31號(hào)計(jì)算今年應(yīng)交的企業(yè)所得稅的時(shí)候,還是拿100萬(wàn)來(lái)算,而不是用80萬(wàn)來(lái)算。

你會(huì)發(fā)現(xiàn),賬面利潤(rùn)越高,需要交的企業(yè)所得稅就越多。這也是許多中小企業(yè)老板頭疼的問(wèn)題:錢花出去了,真實(shí)地買了東西進(jìn)來(lái),但是沒(méi)有拿到發(fā)票。那就造成這些成本費(fèi)用不能在稅前抵扣,進(jìn)而造成賬面利潤(rùn)虛高。

稅前抵扣的項(xiàng)目有很多,包括原材料、人工成本、運(yùn)費(fèi)、租金、職工福利費(fèi)、工資(現(xiàn)金)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、捐贈(zèng)支出等等,都可以在所得稅前扣除。

一般的原則是,有發(fā)票才能入賬抵扣,但實(shí)際有些項(xiàng)目,沒(méi)有發(fā)票也可以抵扣,可以用合同和其他單據(jù)證明;另外一些項(xiàng)目,是有抵扣比例的,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi),都是有規(guī)定的比例的。這里面,有很多文章可以做的。

企業(yè)所得稅是怎么個(gè)算法

稅前利潤(rùn),是計(jì)算企業(yè)所得稅的基數(shù)。你今年賺了100萬(wàn),這100萬(wàn)就是基數(shù)。專業(yè)叫 應(yīng)納稅所得額。

用這個(gè)基數(shù)100萬(wàn),乘以稅率,就是你應(yīng)該交的企業(yè)所得稅。

企業(yè)所得稅有3種、4檔稅率。

第一種:基本稅率,25%。沒(méi)有特殊情況的話,都是用25%的稅率。賺100萬(wàn)利潤(rùn),企業(yè)所得稅就等于100×25%=25萬(wàn)。

第二種:優(yōu)惠稅率,20%和15%。

小型微利企業(yè),也就是小微企業(yè),用20%的稅率。

國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),用15%的稅率。

拿100萬(wàn)的稅前利潤(rùn)來(lái)說(shuō),小微企業(yè)要交所得稅100×25%×20%×50%=2.5萬(wàn)。

高新技術(shù)企業(yè)要交所得稅100×15%=15萬(wàn)。

比前面25%的稅率,省了不少錢。

第三種:10%。這是外資享受的稅率。這也是許多企業(yè)繞路出去一趟把自己弄成外資企業(yè)的原因吧,我們一般人用不著這么低的稅率。

常用的,就是3檔稅率:25%、20%、15%。

因此,大家盡量做小微企業(yè)和高新企業(yè)。小微企業(yè)實(shí)際稅率很低,高新企業(yè)還可能享受增值稅即征即退。

企業(yè)所得稅和增值稅不是同一個(gè)東西。盡管都是需要交出去的錢。

增值稅是在利潤(rùn)之前就交掉的,企業(yè)所得稅是在利潤(rùn)之后交的。

怎么少交點(diǎn)企業(yè)所得稅?

第一, 把花出去的錢都拿到真實(shí)的證據(jù),包括合同、發(fā)票、資金流水等。賬務(wù)處理一定要規(guī)范,原則性的錯(cuò)誤不要犯。在這個(gè)基礎(chǔ)上,才好合理合法地做籌劃。

第二, 往小微靠,往高新靠。都靠不住的話,仔細(xì)研究可以稅前抵扣的項(xiàng)目,職工福利費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、技術(shù)研發(fā)費(fèi),哦,對(duì)了,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。

第三, 小孩哭了,下回再說(shuō)增值稅稅率。


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