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記賬代理月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)

編輯:興悅達(dá)助力財(cái)稅時(shí)間:2024-04-12 0

【導(dǎo)讀】:當(dāng)月開票繳納的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?一般企業(yè)的稅收都是在月末的時(shí)候進(jìn)行匯算清繳的,通常對(duì)于以及開票繳納的增值稅會(huì)計(jì)會(huì)將其計(jì)入應(yīng)交增值稅的項(xiàng)目。具體的會(huì)計(jì)分錄大家可以一起來看看下文資料。

當(dāng)月開票繳納的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?

企業(yè)財(cái)務(wù)一般在月份終了,對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)科目的處理是:

1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:

借;“應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目

貸;“應(yīng)交稅金:未交增值稅”科目。

2.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí):

借;“應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目

貸;“銀行存款”科目。

3.“應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額:

反映尚未抵扣的增值稅。

“應(yīng)交稅金:未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。

開票未交增值稅怎樣會(huì)計(jì)分錄?

月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

實(shí)際交納時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

貸:銀行存款

當(dāng)月開票繳納的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?綜合以上所述,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,企業(yè)的稅收都是采用預(yù)繳的政策,然后在期末的時(shí)候進(jìn)行匯算清繳的。對(duì)于當(dāng)月已經(jīng)開票繳納的增值稅我們都可以在會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅種進(jìn)行核算,具體的結(jié)轉(zhuǎn)處理大家可以閱讀上文,歡迎關(guān)注


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