某增值稅一般納稅人當月銷項稅額合計120萬元,進項稅額80萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出5萬元,預交增值稅10萬元,月末的賬務處理如下:
1.借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)45
貸:應交稅費—未交增值稅45
2.借:應交稅費—未交增值稅10
貸:應交稅費—預交增值稅10
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2025-10-24
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某增值稅一般納稅人當月銷項稅額合計120萬元,進項稅額80萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出5萬元,預交增值稅10萬元,月末的賬務處理如下:
1.借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)45
貸:應交稅費—未交增值稅45
2.借:應交稅費—未交增值稅10
貸:應交稅費—預交增值稅10
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