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記賬代理增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

編輯:興悅達(dá)助力財(cái)稅時(shí)間:2024-04-11 0

導(dǎo)讀:本文講述的是關(guān)于銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅的有關(guān)問題,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都需要通過應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目來進(jìn)行處理,具體內(nèi)容請(qǐng)仔細(xì)閱讀全文。

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅?

1.進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過稅務(wù)部門核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后,會(huì)計(jì)作如下分錄:

借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

2.銷項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過稅務(wù)部門錄入銷售發(fā)票和核實(shí)收入后,會(huì)計(jì)作如下分錄:

借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

3 .月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))

貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅為紅數(shù))

沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?

如果沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅;

1、月底轉(zhuǎn)出未交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2、次月交稅后:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款或現(xiàn)金


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