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記賬代理增值稅申報報錯了后果

編輯:興悅達助力財稅時間:2024-04-11 0

增值稅,顧名思義,就是對生產(chǎn)銷售過程中的“增值(額)”征收的一種稅。要學習好增值稅,必須要理解增值稅的原理。因為相對于消費稅、所得稅、資源稅等其他稅種,增值稅有其特殊性

增值稅申報時,不通過的處理方式

自行修改

當由于自己填寫錯誤時,我們直接把填寫錯誤的部分修改為正確的,再次申報即可。

比方說,虎說財稅公司在2024年5月份不含稅的開票金額是350000.15。但是,公司的稅務會計,在增值稅申報時,把不含稅的開票金額錯誤的填成了350000.16。由于,“票“與“表”之間數(shù)據(jù)不一致,自然不能通過對比。

這個時候,公司的稅務會計只需要把錯誤的數(shù)據(jù)修改過來就可以了!這樣申報后,自然可以通過對比。

0.01看似差異不大,但是對于財務來說,這就是巨大的錯誤。所以,我們在進行增值稅申報時,一定不能把數(shù)字填錯了。這是,最基本的常識,也是對我們自己負責的最低要求。

.增值稅專用發(fā)票

增值稅專用發(fā)票是增值稅一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務、服務開具的發(fā)票,是購方支付增值稅額并可按照增值稅有關規(guī)定作為增值稅進項稅額參與抵扣的憑證之一。

增值稅專用發(fā)票 的類別有兩種,增值稅專用發(fā)票(三聯(lián))和增值稅專用發(fā)票(六聯(lián)),兩種發(fā)票前三聯(lián)的基本聯(lián)次為:發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)。

發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;

抵扣聯(lián),作為購買方報送主管稅務機關認證和留存?zhèn)洳榈膽{證;

記賬聯(lián),作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。

4.如何理解視同銷售的幾種情形?

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部 國家稅務總局第50號令)第四條規(guī)定:“單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:

(一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;

(二)銷售代銷貨物;

(三)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;

(四)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目;

(五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;

(六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;

(七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;

(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。

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