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記賬代理增值稅可以抵扣是什么意思

編輯:興悅達(dá)助力財(cái)稅時(shí)間:2024-04-11 0

可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是一般納稅人在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅時(shí)可以扣減的增值稅額。 一般情況是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進(jìn)原輔材料、存貨、購買勞務(wù)、服務(wù)后,取得增值稅專用發(fā)票后發(fā)票上顯示的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。個(gè)別情況也存在計(jì)算抵扣的情況,如購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品、支付通行費(fèi)、購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)等。

按照《增值稅暫行條例》現(xiàn)行的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證有:1.增值稅專用發(fā)票;2.機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票;3.海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;4.農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票;5.解繳稅款完稅憑證;6.道路、橋、閘通行費(fèi);7.旅客運(yùn)輸憑證。

另外根據(jù)《增值稅暫行條例》以下進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣:1.用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);2.非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);3.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù); 4.國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;5.1至第4項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。 6.小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡易辦法。

下面舉個(gè)簡單的例子,以幫助小伙伴理解可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,例如:一個(gè)一般納稅人銷售企業(yè),購進(jìn)一批存貨,價(jià)稅合計(jì)11300元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上會(huì)列明金額10000元,稅額1300元,這1300元,就是該批購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額。再假如該企業(yè)把該批貨物以22600元的價(jià)稅合計(jì)金額賣出去,開具的增值稅專用發(fā)票上會(huì)顯示金額20000元,稅額2600元,這2600元就是銷項(xiàng)稅額。在計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅時(shí)用2600元的銷項(xiàng)稅額減1300元的進(jìn)項(xiàng)稅額就是應(yīng)繳納稅額,即1300元為應(yīng)交增值稅。


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