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記賬代理福利性企業(yè)所得稅優(yōu)惠

編輯:興悅達(dá)助力財(cái)稅時(shí)間:2024-04-01 0

都知道國家的政策好,福利好,大家知道企業(yè)所得稅都有哪些好事嗎?和小編一起來盤點(diǎn)一下。

一、針對(duì)小微企業(yè)

老鐵們都知道,小微企業(yè)稅率是20%,在稅率優(yōu)惠成這樣的基礎(chǔ)上,國家還給出個(gè)今年內(nèi)的分段計(jì)價(jià)優(yōu)惠。

分階段分的是你的應(yīng)稅額,對(duì)于小微企業(yè)應(yīng)稅額不超過100萬的部分,按應(yīng)稅額的12.5%計(jì)數(shù),對(duì)于100到300萬的部分,按照應(yīng)稅額的25%計(jì)數(shù),對(duì)于超過300萬的部分呢?,大哥,超過300萬你就不是小微企業(yè)了

二、針對(duì)設(shè)備

這部分更加簡單粗暴,一個(gè)字,砍,兩個(gè)字,減半,今年內(nèi),個(gè)體戶應(yīng)稅額不足100萬的部分在原有優(yōu)惠上直接砍半征稅。

簡單來說,這個(gè)優(yōu)惠是把中小微企業(yè)里面特別貴的設(shè)備器具的錢在稅前扣除了,他的具體內(nèi)容是,只要是你今年內(nèi)買的設(shè)備單位價(jià)值在500萬元以上的,可以按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。

他的對(duì)應(yīng)關(guān)系是這樣的:最低折舊年度為3年,一次性扣除100%稅前比例,4、5、10年的一次性扣除50%,另50%在剩余年度計(jì)算中折舊扣除。其它當(dāng)年不足扣除的,可在后續(xù)5年結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)。

三、針對(duì)研發(fā)費(fèi)用

這部分我給大家出一套數(shù)學(xué)題來輔助理解一家企業(yè)利潤200,研發(fā)費(fèi)用100。其中損耗30,另外70轉(zhuǎn)化成無形資產(chǎn)。在不考慮其他情況下,這家企業(yè)優(yōu)惠后咋交稅?

還是熟悉的兩部分啊,如果我是制造業(yè)或者科技型企業(yè),我享受的政策有三條

1、可以將未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益

2、可以把上面這部分損益按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除

3、將形成無形資產(chǎn)的部分,按照成本的200%在稅前攤銷

那么我現(xiàn)在的算法就應(yīng)該是:[200-30*2-(140/10)]*稅率

如果我是其他類型企業(yè),那么還是上面這三條,只不過加計(jì)部分只能按照損益額的75%來計(jì)算,無形資產(chǎn)的部分,按照成本的175%在稅前攤銷。

那么我現(xiàn)在的算法就應(yīng)該是:[200-30*1.75-(70*1.75/10)]*稅率

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