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記賬代理購買方已認證發(fā)票沖紅

編輯:興悅達助力財稅時間:2024-03-12 0

【導讀】:增值稅納稅人可以分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人是不能采取差額征稅的,一般納稅人是可以采取差額征稅的。差額征稅就是用銷項稅額減去進項稅額之后的余額進行征稅。那么本月已認證的發(fā)票本月可以充紅嗎?

本月已認證的發(fā)票本月可以沖紅嗎

答:建議在次月沖紅處理,當月是作廢。因為對方已認證,建議次月沖紅,再重新開具正確的發(fā)票

當月已確認收入的發(fā)票可以當月開紅字沖嗎

一、可以的,當月的發(fā)票開紅字。但要分兩種情況:

小規(guī)模納稅人,可以直接開紅字發(fā)票。如果是當月未結賬之前,也可以直接打作廢重新開具。

一般納稅人企業(yè),開紅字發(fā)票要在金稅系統(tǒng),開紅字發(fā)票申請單,由稅務部門審批后,才可以開紅字。如果是當月未報稅之前可以直接在電腦開票系統(tǒng)上打作廢。

二、如果是當月開具的增值稅普通發(fā)票可以直接作廢,如果是次月就需要開紅字發(fā)票。比如:2024年9月開具的發(fā)票,9月底發(fā)現(xiàn)錯誤,在9月份可以在系統(tǒng)里直接作廢,如果到10月份才發(fā)現(xiàn)有誤,就只能開具紅字發(fā)票沖紅。

上月已認證發(fā)票怎么沖紅?

1:先紅字沖銷以前的。借:應收帳款

貸:主營業(yè)務收入

2:再正確的做一遍。 借:應收帳款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)

所需資料:

一、首先需要提交開具紅字發(fā)票申請

1、納稅人在自己的發(fā)票開具系統(tǒng)中點擊"紅字發(fā)票申請單"菜單,按照原藍字發(fā)票情況填寫表格,保存后導出到電腦桌面上,同時打印兩份,加蓋公司公章。

2、帶上下面(二、)中需要準備的資料,到稅務專管員處,辦理領取"紅字發(fā)票通知單"?;蛘叩卿浘W(wǎng)上辦稅廳,點擊"我的信息"欄目,在"我的辦稅事項"的"其他申報事項"中有"紅字發(fā)票文件傳送"。點擊"紅字發(fā)票文件上傳",點擊"新建上傳"后,點擊"瀏覽",從桌面選擇您需要上傳的紅字增值稅發(fā)票XML文件,再點擊"確認"。

二、辦理開具紅字發(fā)票通知單納稅人申請完成后,攜帶以下資料至分局紅字發(fā)票通知單開具窗口辦理手續(xù)。屬購貨方申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時,應提供以下資料:

1、打印出來并加蓋公章的"紅字發(fā)票申請單"。

2、涉及退貨、索取折扣、折讓的,應提供雙方同意退貨或折讓的證明(雙方公章確認)。

3、進項稅額轉出的記賬憑證復印件(加蓋公章)。

4、提交原藍字發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)原件查驗。屬銷貨方申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時,應提供以下資料:

1、打印出來并加蓋公章的"紅字發(fā)票申請單"。

2、屬于"開票有誤,購買方拒收"情況的,需提供購買方出具的拒收發(fā)票證明(加蓋購買方公章),寫明:(1)發(fā)票代碼、號碼及拒收理由。(2)錯誤具體項目及正確內容。

本文詳細介紹了本月已認證的發(fā)票本月可以充紅嗎,也介紹了上月已認證發(fā)票怎么沖紅。作為一名一般納稅人企業(yè)的財務會計,需要搞清楚,本月認證的發(fā)票,本月是不能充紅的,可以在次月的時候進行沖紅。如果你不太明白,那么咨詢一下會計學堂在線老師吧。


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