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記賬代理月初沒報稅能開票嗎

編輯:興悅達助力財稅時間:2024-03-08 0

未報稅在報稅的期限內(nèi)可以開發(fā)票.

一、是否能開發(fā)票,與稅控系統(tǒng)是否抄稅相關

二、沒有抄稅的,在申報期限到期后稅控系統(tǒng)將鎖死,不能開票,但未到申報期限仍可正常開具發(fā)票

三、申報稅款不影響開票,如果已經(jīng)抄稅了但沒有申報稅款,會受到處罰,但只要抄稅清卡了就可以開具發(fā)票.

月初未報稅能開票嗎

月初未報稅可以開具增值稅發(fā)票.

一、關于發(fā)票管理.

增值稅發(fā)票管理,設置限額,有單張最高開票限額,有月使用量限額.

是否能領購發(fā)票,主要看前次領購的是否已經(jīng)使用完,當月用量是否超過限額,不直接與報稅相掛鉤.

二、關于報稅

報稅是稅收征管的一個環(huán)節(jié),由納稅人按規(guī)定進行稅款申報,其數(shù)據(jù)來源大部分由開具的發(fā)票額決定,正常情況下,報稅不影響發(fā)票使用.只有當因未按規(guī)定期限報稅時,會被稅局定為非正常戶,才會被強制停止使用發(fā)票,不予領購發(fā)票.

三、所以,月初還沒有報稅,是可以領購增值稅專用發(fā)票的.

開了銷項負數(shù)的發(fā)票報稅時怎么扣除負數(shù)部分?

銷項負數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應該入賬編制會計憑證,紅字沖減當期收入和應交稅金的銷項稅.

當月正常結賬,正常結轉(zhuǎn)應交稅金(如果銷項大于進項),正常結轉(zhuǎn)收入.

次月申報的時候,只需要按照賬面的收入數(shù)進行申報,填寫增值稅申報表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當月的賬面數(shù)即可(因為賬面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時候銷項稅會自動計算,計算出來的銷項稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響.

總體來說,只要你的紅字發(fā)票當月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報即可.不需要再申報時做特殊處理或特殊計算.

收到紅字發(fā)票如何報稅

普通增值稅發(fā)票,在下月開具紅字沖銷.那么上個月的報稅額按實際開的發(fā)票稅額計算.

增值稅申報表附表二21欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額"的金額是指開具紅字發(fā)票通知單的金額.有進項稅額轉(zhuǎn)出的時候填寫.若是你是銷方,開具紅字發(fā)票,不需要填寫21欄.

1.那張發(fā)票可以先按暫時按正常票做賬:

借:應收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

2.等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄:

借:主營業(yè)務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

貸:應收賬款

因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報稅后銷項稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項稅額的,相當于先征后減,實質(zhì)不影響當年的稅款總額.


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